Кредиторская и дебиторская задолженности возникают в процессе хозяйственной деятельности и признаются в соответствии с условиями договоров. По согласованию сторон дебиторская и кредиторская задолженность могут быть скорректированы. Один из видов корректировки долга — это перенос задолженности между контрагентами.
Шаг 1
Сформировать оборотно- сальдовую ведомость по счету 1210 за определенный период. Выбрать контрагентов, между которыми необходимо перенести задолженность
Шаг 2
Выбрать меню «Продажа» — «Расчеты с контрагентами» — «Корректировка долга»
Шаг 3
Откроется новый документ «Корректировка долга: Во вкладке «Вид» операции выбрать «перенос задолженности»
Шаг 4
В строке «Контрагент» выбрать контрагента с которого необходимо перенести задолженность и в строке «Получатель» указать контрагента, на которого переносится задолженность.
Во вкладке «Дебиторская задолженность нажать на команду «Заполнить» — «Заполнить остатками по взаиморасчетам»
Шаг 5
Как только проведете документ, задолженность перенесется между выбранными контрагентами.
Шаг 6
Для проверки данных документа Корректировка Долга, нужно еще раз сформировать оборотно- сальдовую ведомость по счету 1210 как указано в Шаге 1 и увидите, что задолженность была перенесена верно.
Предыдущий вопрос
Что необходимо проверить в 1С для подготовки к переходу СНТ?Следующий вопрос
Выписка электронных АВР в 1С